問題已解決
老師,您好。我們購買了月餅送給客人,商家也給我們提供了月餅的專用發(fā)票。外購商品用于贈送視同銷售,但是分錄要怎么做。我這個已經(jīng)進項抵扣了。是不是要轉(zhuǎn)出
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速問速答視同銷售了就不用進項轉(zhuǎn)出
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020 11/19 09:39
84784982
2020 11/19 09:49
老師,貸方的銷項稅額和上面的進項稅額是一樣的是嗎
84784982
2020 11/19 09:51
老師,用于員工福利的東西,有專用發(fā)票進來的。就算進項抵扣了,分錄也是借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸,銀行存款
王老師1
2020 11/19 09:52
是的,因為月餅是外購的,所以進項和銷項一樣
84784982
2020 11/19 09:52
視同銷售了就不用進項轉(zhuǎn)出
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
這個有點看不懂
王老師1
2020 11/19 09:55
?
購入月餅送客戶就是業(yè)務(wù)招待費,外購的無償贈送在增值稅上要視同銷售,外購的月餅走銀行存款支付,不知道您哪里沒明白呢?
84784982
2020 11/19 09:55
明白了。師,用于員工福利的東西,有專用發(fā)票進來的。就算進項抵扣了,分錄也是借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸銀行存款這樣嗎。。這個知識點我老師有點混
王老師1
2020 11/19 09:56
用于員工福利的分錄你做的對的,進項不得抵扣。
84784982
2020 11/19 09:57
還是借福利費,應(yīng)交稅費-進項稅額,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款這樣
84784982
2020 11/19 09:58
哦,我明白了。用于員工福利的部分就要進行進項轉(zhuǎn)出了。那另一張發(fā)票抵扣的我下個月就要去轉(zhuǎn)出進項了對吧
王老師1
2020 11/19 09:59
如果你抵扣了進項稅,那分錄是
借:管理費用-福利費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付職工薪酬
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
84784982
2020 11/19 10:00
好的老師,那我下個月再國稅的申報系統(tǒng)上,有一個欄次是進項稅額轉(zhuǎn)出的,就要填寫這里轉(zhuǎn)出的稅額部分對吧
王老師1
2020 11/19 10:02
是的,賬務(wù)上做進項稅轉(zhuǎn)出,增值稅申報時填報附表二進項稅轉(zhuǎn)出欄次
84784982
2020 11/19 10:04
謝謝老師。明白了。
王老師1
2020 11/19 10:05
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快
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