問題已解決

老師,由于個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,我現(xiàn)在又重新調(diào)整修改了下2019年的個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù),現(xiàn)在導(dǎo)致2019年度工資費(fèi)用減少了,影響了利潤.(不需要繳納所得稅)。請問下,我現(xiàn)在需要調(diào)整2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?

84785011| 提問時(shí)間:2020 11/25 14:36
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 不用的,在這期作為以前年度損益調(diào)整處理
2020 11/25 14:37
84785011
2020 11/25 14:45
就是說我在這個(gè)季度做賬的時(shí)候,直接通過以前年度損益調(diào)整,把這部分損益調(diào)整過來就可以了,不需要調(diào)整2019年度的報(bào)表了是嗎?
陳詩晗老師
2020 11/25 14:46
是的, 不用去調(diào)整之前報(bào)表,
84785011
2020 11/25 14:49
老師,能說一下分錄怎么寫嗎?
陳詩晗老師
2020 11/25 14:54
借,應(yīng)付職工薪酬 等 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸, 未分配利潤
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