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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款不退稅,如何調(diào)整報(bào)表呢,是需要把納稅申報(bào)表應(yīng)納稅所得額調(diào)為0 嗎,19年我們虧損200多萬(wàn),退稅1300多,是要把虧損200多萬(wàn)調(diào)為0才可以 是這樣嗎
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速問(wèn)速答不退稅,需要這樣調(diào),你這個(gè)截圖主表也可以,應(yīng)補(bǔ)退稅額/5%+彌補(bǔ)虧損-納稅調(diào)整=利潤(rùn)總額 滿足小型微利企業(yè)應(yīng)納所得額不超過(guò)100萬(wàn)話,納稅調(diào)整 根據(jù)這個(gè)倒推出來(lái)的去填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他去納稅調(diào)增 或者是特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他納稅調(diào)增
2020 11/30 18:19
84784957
2020 11/30 18:38
老師 你看下我們這個(gè)要調(diào)多少,調(diào)整需要做賬嗎
maize老師
2020 11/30 18:42
彌補(bǔ)虧損表上面有虧損嗎,虧損多少,?
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