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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,所得稅預(yù)繳時按正常數(shù)預(yù)繳,匯算清繳享受加計(jì)扣除后多繳部分再進(jìn)行退稅嗎?還是預(yù)繳時可自行按加計(jì)扣除后數(shù)據(jù)填報(bào),匯算清繳時填寫加計(jì)扣除報(bào)表?
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速問速答你好,按照正常的預(yù)繳的呢,之后在退稅,不能按照加計(jì)扣除的填報(bào)
2020 12/02 10:30
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