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老師,請問增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)收到,銷項(xiàng)開具,和認(rèn)證抵扣時(shí),已經(jīng)繳納稅款時(shí)如何做賬

84784981| 提问时间:2020 12/05 20:47
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王老師1
金牌答疑老师
职称:會計(jì)從業(yè)資格
借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 借:應(yīng)收帳款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020 12/05 20:50
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