問題已解決
老師你好!請問,我們付款時,供應(yīng)商給予的貨款優(yōu)惠,比如2%,我們收款時給客戶的貨款優(yōu)惠,也是2%,分別計入什么科目?
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供應(yīng)商是否對優(yōu)惠金額開具紅字發(fā)票呢?
2020 12/13 10:43
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2020 12/13 10:48
應(yīng)收應(yīng)付都沒有重新開票
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2020 12/13 10:49
開的票都是優(yōu)惠后的金額,但是賬上金額是優(yōu)惠前的
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/13 10:49
一、對于供應(yīng)給予的貨款優(yōu)惠,需要確認其他業(yè)務(wù)收入,計算繳納消費稅。
二、對于你們收款時給予的優(yōu)惠,你開具發(fā)票是全額開具的,還是按實際收款金額開具的發(fā)票呢?
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2020 12/13 10:50
開票和收付款都是次月,現(xiàn)在就是這個優(yōu)惠下來的錢,比如幾千塊錢,怎么做賬?
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2020 12/13 10:50
全額開票
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/13 10:55
一、對于供應(yīng)給予的貨款優(yōu)惠,需要確認其他業(yè)務(wù)收入,計算繳納消費稅。
二、對于你們收款時給予的優(yōu)惠,開具發(fā)票是全額開具的,對于優(yōu)惠的金額計入銷售費用處理。減少應(yīng)收賬款的金額。
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