問題已解決
請問老師,房地產(chǎn)企業(yè)確認收入的申報增值稅時候應(yīng)該遞減進項稅還是先抵繳預(yù)交的增值稅呢?
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同學(xué)你好
先遞減進項稅
你看申報表的主表就可以看出來了
2020 12/28 23:11
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2020 12/28 23:20
老師請問下這種情況又是為什么呢,就是抵繳的分次預(yù)繳稅額小于應(yīng)交稅金額,但是預(yù)交的稅額總計是大于應(yīng)交稅費合計的,為什么不抵繳完至應(yīng)交稅額為零呢
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鐘存老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/29 08:15
因為你的期初還有未繳稅額呢
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2020 12/29 08:41
那我應(yīng)該把未繳的補上是嗎
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2020 12/29 08:43
但是這兩個數(shù)之差不等于期初未繳呢
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2020 12/29 08:50
老師,我沒太懂呢,是之前有未繳的稅金就不能抵繳預(yù)交的是嗎?可是應(yīng)交總額減去預(yù)交的金額不等于未繳啊,而且每個月都是交了的呢,為什么會存在未繳的呢
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鐘存老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/29 09:50
你的期末余額計算的過程
=53316.76-46650.08=6666.68
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