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年末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 那10%加計(jì)扣除稅額年末要結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,不是月末是年末

84784980| 提問時(shí)間:2020 12/30 15:45
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
你好,不這樣做分錄的,只有在實(shí)際繳納增值稅時(shí),做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益【這個(gè)數(shù)字為抵減的加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字】
2020 12/30 15:48
84784980
2020 12/30 15:50
老師 年末需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎
莊老師
2020 12/30 15:53
你好,可以這樣處理的,結(jié)轉(zhuǎn)平的,
84784980
2020 12/30 15:55
老師 加計(jì)扣除 也是進(jìn)項(xiàng)的一種 需要做 做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)扣除 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
莊老師
2020 12/30 15:57
你好,一般不用這樣處理,
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