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我單位不欠稅,可繳納完稅以后貸方有余額,怎么操作把賬平了呀?
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速問速答你看第一條分錄,這個數(shù)據(jù)是怎么來的,就是這個金額與你實際繳納的稅款存在的差異。
2021 01/01 09:16
84785008
2021 01/01 09:52
原來用的科目是應交稅費-應交增值稅-未交增值稅? 后來轉到? 應交稅費-未交增值稅? 這么來的
江老師
2021 01/01 09:57
你這個是數(shù)據(jù)轉錯誤了。
84785008
2021 01/01 10:10
原來的余額就是20705.93,是上任會計累積形成的,現(xiàn)在只想知道能不能有方法繳納完稅費后把余額平掉?貸方不該有余額吧?
江老師
2021 01/01 10:11
你這個貸方余額,一般是需要繳納的增值稅,因此需要找到具體的原因,才能調賬。如果是不想有稅務風險,建議當無票的收入進行將這個增值稅進行申報。
84785008
2021 01/01 10:21
好的江老師謝謝您
84785008
2021 01/01 10:22
未交增值稅不該有余額吧?
江老師
2021 01/01 10:41
未交增值稅貸方余額表示需要繳納的增值稅;
未交增值稅借方余額表示留抵的增值稅。
江老師
2021 01/04 10:33
未繳增值稅月末會存在余額,就是貸方余額表示需要繳納的增值稅,對于借方余額表示留抵增值稅。
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