問題已解決
如圖,借方:預(yù)付賬款,貸方:銀行存款,應(yīng)交稅金-代扣工程款稅金,然后借:應(yīng)交稅金-代扣工程款稅金,貸:庫存現(xiàn)金,這樣的稅金的賬就不該掛出來,不合法,但是以前會計掛了很多年了,以前會計也離職了,該怎么調(diào)整成規(guī)范呢?
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學(xué)員你好,支付預(yù)付款不涉及稅金,后續(xù)發(fā)票回來,也應(yīng)該是計入借方!相關(guān)分錄如下
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
借:相關(guān)科目(如管理費用,固定資產(chǎn),長期待攤費用等)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:預(yù)付賬款
2021 01/05 22:50
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84784966 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 01/05 22:54
是啊,老師的相關(guān)科目就是對的做法,但是這個是的票永遠(yuǎn)拿不回來了,錢是付了,因為跨了9年了,該怎么銷賬呢?
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84784966 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 01/05 22:54
稅也是交了的
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Essie老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/05 22:58
學(xué)員你好,可以考慮,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:預(yù)付賬款
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