問題已解決

老師您好!對于繳稅這塊有點不清楚,當月的應(yīng)交稅費,當月要計提是吧?下個月繳的時候做做,計提的增值是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)貸:應(yīng)交稅費-未繳增值稅 附加稅計提:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 教育附加費 地方附加費 對嗎?繳的時候借:應(yīng)交稅費-未繳增值稅 稅費-城建稅 教育附加費 地方附加費應(yīng)付貸:銀行存款 是這樣嗎老師

84784999| 提問時間:2021 01/07 10:43
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速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅; 其他分錄是對的;
2021 01/07 10:44
84784999
2021 01/07 11:36
老師我之前沒計提在12月份補提計可以嗎
立紅老師
2021 01/07 11:42
同學(xué)你好,是可以的;
84784999
2021 01/07 12:56
老師是不是可以就做第二筆就可以了,不要前面那筆
84784999
2021 01/07 13:08
我知道了老師,如果不先轉(zhuǎn)出銷進項,科目里就會有余額
立紅老師
2021 01/07 13:17
同學(xué)你好,如果不先轉(zhuǎn)出銷進項,科目里就會有余額——是的;
84784999
2021 01/07 13:20
企業(yè)所得稅是不是也要在年計提
立紅老師
2021 01/07 13:20
同學(xué)你好,是的,是在年末計提;
84784999
2021 01/07 13:51
明白了老師?。。?!謝謝?。。?/div>
立紅老師
2021 01/07 13:57
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快
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