當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,用友T3未記賬,未結(jié)賬,出來的報表不平怎么回事?影響年結(jié)嗎?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/010/09/06/50_avatar_middle.jpg?t=1714031320)
您好
可以把科目余額表截圖看看嗎
2021 01/09 22:58
![](https://pic1.acc5.cn/010/09/06/50_avatar_middle.jpg?t=1714031320)
bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 01/10 22:39
您的截圖打不開啊
![](https://pic1.acc5.cn/010/09/06/50_avatar_middle.jpg?t=1714031320)
bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 01/10 22:45
應(yīng)收票據(jù) 包裝物在貸方肯定不正確
這個要調(diào)整
![](https://pic1.acc5.cn/010/09/06/50_avatar_middle.jpg?t=1714031320)
bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 01/10 22:50
抱歉 我把銀行存款看錯行了?
資本公積您看前期是怎么形成的
這個銀行存款您要核對流水跟明細(xì)賬 然后再做賬務(wù)處理
包裝物看是多領(lǐng)用了還是少入庫了 然后再處理
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 01/10 22:38
老師,麻煩你看一下我的12月末科目余額表,要怎么調(diào)賬才合理呢,這里面的數(shù)據(jù)是之前會計遺留下來的問題,我想趕年終結(jié)賬前把它調(diào)平
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 01/10 22:44
麻煩老師看一下,年終如何調(diào)賬
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 01/10 22:48
老師要怎樣調(diào)整賬務(wù)啊,還有資本公積6800000元,金額太大,銀行存款余額在貸方
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)