問題已解決
你好,我19年預(yù)提了100萬費用,20年怎么沖銷這筆費用
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你好,之前分錄是怎么做的?現(xiàn)在發(fā)票到了嗎?
2021 01/11 14:33
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2021 01/11 14:35
借:管理費用~其它
貸:其它應(yīng)付~預(yù)提費用。
發(fā)票到了一部分。是企業(yè)會計準則
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/11 14:37
你好,一九年,你匯算清繳調(diào)增了嗎?
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2021 01/11 14:43
不太懂這個
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/11 14:44
一九年匯算清交,你看下,你有調(diào)增的業(yè)務(wù)嗎?
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2021 01/11 14:45
調(diào)增的意思是不是把這筆預(yù)提費用繳納的增值稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/11 14:48
好,需要調(diào)增,繳納的是企業(yè)所得稅。
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2021 01/11 14:50
好的,沒有調(diào)整。我要沖銷它呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/11 14:53
借其他應(yīng)付款借管理費用負數(shù)。
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2021 01/11 14:54
不用涉及未分配利潤什么嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/11 14:56
沒有修改,匯算清交的,不涉及的。
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2021 01/11 14:58
方便詳細講一下嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/11 15:07
沒有修改匯算清交,你不要用未分配利潤直接用管理費用沖今年的管理費用就可以。
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