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請問上期增值稅留底余額,下期如何結(jié)平,分錄如何做
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速問速答你好
上期銷項稅抵扣上期留底稅額時不需要單獨做分錄,在填申報表時自動計算抵扣。
你只要將本月未交增值稅做結(jié)轉(zhuǎn)了,并記錄到未交增值稅科目貨方就可以了。
2021 01/13 17:36
84784951
2021 01/13 17:51
還需要單獨再結(jié)轉(zhuǎn)上期進項留底嗎?
84784951
2021 01/13 17:54
用銷項直接減留底,結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
84784951
2021 01/13 17:56
一直留存也可以吧,金額很小,只有0.36,平時很少有進項稅
佩瑤老師
2021 01/13 19:19
你做完當月的結(jié)轉(zhuǎn)時候,銷項比進項大 自然就沖抵上個月了 因為都在應交稅費-未交增值稅里面呢~
84784951
2021 01/13 21:35
請問這個是7月份結(jié)余的0.36,后期沒有進項,只有銷項,為啥一直沒有沖平,我是12月份接手的
佩瑤老師
2021 01/13 21:57
這個建議你查一下之前的入賬記錄 看一下是不是有什么問題
如果沒有 你可以借方和貸方?jīng)_抵一下呢
84784951
2021 01/13 22:31
如何做分錄
84784951
2021 01/13 22:38
借:應交稅費一待抵扣進項稅額
貸:應交稅費一應交增值稅,這樣對嗎?但前會計從沒記過一待抵扣進項稅額,也可以嗎
佩瑤老師
2021 01/13 22:44
通常月末結(jié)轉(zhuǎn)
1. 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3. 結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
所以最后差額應該都在應交稅費-未交增值稅里面
84784951
2021 01/13 23:19
請問,可以用轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?因為前會計一直沒有用過進項稅額這個三級科目
84784951
2021 01/13 23:20
還是不太明白,你寫的分錄?
84784951
2021 01/13 23:28
請問用借貸方?jīng)_抵如何做分錄?多謝
佩瑤老師
2021 01/14 08:19
你好
可以的
借 應交稅金-未交增值稅
貸 應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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