問(wèn)題已解決

有一單位10年前開(kāi)具了一張發(fā)票,當(dāng)時(shí)被會(huì)計(jì)遺忘了做賬,現(xiàn)在對(duì)方單位因?yàn)椴橘~查到這筆,根據(jù)當(dāng)年開(kāi)票金額支付了這邊款,請(qǐng)問(wèn)老師開(kāi)票單位如何做賬合適呢?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/14 13:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好? ? 開(kāi)票單位 做收入處理 。? 借 應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借銀行存款貸應(yīng)收賬款。? 借以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整? ?余額到未分配利潤(rùn)去??
2021 01/14 13:10
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