問題已解決
老師你好,我是建筑公司,是需要異地預交稅款的,預交稅款我是在12月份已經申報了,但是1月份才有錢交稅,現在是申報12月增值稅要填寫那個分次預交稅費,我填寫了彈出下面的比對結果?
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同學你好
預繳稅款是填寫附表四的
2021 01/15 09:28
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2021 01/15 09:29
已經填寫了,就是彈寫那個比對
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2021 01/15 09:30
是不是不用理這個比對,繼續(xù)申報
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/15 09:35
你得修改
看下你填寫的數據正確嗎
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2021 01/15 09:37
我的核對數據沒有問題,就是那個預交款是1月份才交的,如果我不填寫,這邊要交這個稅費,異地又預交了,那不是要申請退稅?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/15 09:43
對的
這個要申請退稅的
預繳的也可以抵減
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/15 09:43
異地預繳的最好是都填寫上
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