問題已解決

老師,你好,我們資產(chǎn)負債總額為負數(shù),然后現(xiàn)在其他應收款為貸方有余額,那我這個資產(chǎn)總額要怎么調整為正數(shù)?這個可以調其他應收賬款為其他應付賬款嗎?或者具體的要怎么調整呀?

84784961| 提問時間:2021 01/16 11:49
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好。 可以調整,把其他應收款調整。 謝謝!
2021 01/16 11:52
84784961
2021 01/16 11:52
你好,老師,怎么調整?具體分錄怎么寫?
思頓喬老師
2021 01/16 11:53
把其他應收款調整到其他應付款
84784961
2021 01/16 11:54
借? 其他應收賬款?? 貸 其他應付賬款? 是這樣嗎?
思頓喬老師
2021 01/16 11:55
您好,是的。也可以調賬不調表,
思頓喬老師
2021 01/16 11:55
您好,是的。也可以調表不調賬
84784961
2021 01/16 11:56
調表不調賬怎么調?調賬就按上面的方法?
思頓喬老師
2021 01/16 11:56
您好。就按照您寫的去調整
84784961
2021 01/16 11:57
好的,老師,你好,這個調了我后續(xù)要注意什么嗎?
思頓喬老師
2021 01/16 11:58
您好,不需要了。謝謝
思頓喬老師
2021 01/16 11:59
調賬不調表的意思就是,單純的調整報表,不做憑證分錄
思頓喬老師
2021 01/16 11:59
請問還有什么可以幫到您的
84784961
2021 01/16 12:02
怎么去調整報表,不做憑證分錄呢?
思頓喬老師
2021 01/16 12:06
手動調整。比如您的其他應收是—100,把其他應收調整0,然后其他應付直接增加100
84784961
2021 01/16 12:07
那一般是哪種調整方式要好一些?
思頓喬老師
2021 01/16 12:17
您好,我覺得您還是做分錄比較好一點,謝謝
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