問題已解決
賬上的應(yīng)付賬款跟實際的應(yīng)付賬款對不起來 應(yīng)該怎么調(diào)賬 分錄怎么做
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你好,這個是需要重分類的。
你將應(yīng)付賬款科目余額表借方部分進行重分類
借:應(yīng)付賬款
貸:預(yù)付賬款
2021 01/21 11:12
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2021 01/21 11:27
怎么重分錄啊 就是某個工廠的應(yīng)付賬款對不起來 時間久了也不知道哪里錯了
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/21 11:30
你好,我誤解你的意思了。你這個需要跟對方對賬,查找出是一方還是雙方的記賬問題,然后再進行賬務(wù)處理的
比如,是對方賬務(wù)處理錯誤,那么你們就沒有必要賬務(wù)處理
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2021 01/21 11:39
那如果是自己這邊的記賬有問題呢
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/21 11:41
你好,那要看是哪一筆的賬務(wù)處理錯誤,以及對應(yīng)的科目
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