問題已解決
老師我想問一下,如果這分開來做,會計分錄如何編制
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速問速答同學,你好
買材料付錢給供應商
借:應付賬款
貸:銀行存款
原材料入庫(此時發(fā)票還未到,暫估入庫)
借:原材料
貸:應付賬款
發(fā)票到(紅沖暫估,按發(fā)票金額入賬)
借:原材料 (負數(shù))
貸:應付賬款(負數(shù))
借:原材料 (發(fā)票不含稅金額)
應交稅費-應交增值稅(進項稅)
貸:應付賬款 (發(fā)票全部價款)
2021 02/20 15:26
84784987
2021 02/20 15:31
那如果先預付一部分呢老師,分開的會計分錄又是如何做呢
桂龍老師
2021 02/20 15:38
如果你們預付款不多的情況下,用應付賬款科目就行了。如果非要用預付賬款科目,分錄如下
借:預付賬款
貸:銀行存款
付完全部貨款
借:應付賬款
貸:銀行存款
預付賬款
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