問題已解決
近期發(fā)現(xiàn)18年6月-10月間,應(yīng)該入管理費用的相關(guān)費用憑證做成了開發(fā)成本-開發(fā)間接費-xx費,請問應(yīng)該怎么調(diào)整?
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你好,根據(jù)你的描述
借:以前年度損益調(diào)整---管理費用
貸:以前年度損益調(diào)整---開發(fā)成本-開發(fā)間接費-xx費
2021 03/08 15:46
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2021 03/08 15:48
貸方要把錯誤的科目全部都寫上嗎?就這一個憑證就可以了嗎?
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/08 15:49
你好,可以不寫全的,寫一個一級科目也可以的。
一個憑證就足夠了
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2021 03/08 16:26
不用轉(zhuǎn)到利潤分配嗎
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/08 16:27
不需要的,因為你兩個科目金額是一樣的。
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