問(wèn)題已解決
計(jì)劃成本和實(shí)際成本怎么了理解
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你好
針對(duì)計(jì)劃成本和實(shí)際成本,你不理解的地方具體是?
2021 03/22 18:47
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2021 03/22 19:40
概念是什么,什么時(shí)候用計(jì)劃成本什么時(shí)候用實(shí)際成本
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/22 19:41
你好
一般是用實(shí)際成本核算
采用計(jì)劃成本核算的企業(yè),購(gòu)進(jìn)的時(shí)候按實(shí)際成本計(jì)入材料采購(gòu)核算,入庫(kù)調(diào)整到計(jì)劃成本(計(jì)入原材料科目核算),實(shí)際成本與計(jì)劃成本的差額計(jì)入材料成本差異
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2021 03/22 21:25
這里為什么要暫估應(yīng)付賬款,月初又要沖回收到發(fā)票后重新寫(xiě)分錄,不可以收到發(fā)票做賬嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/22 21:26
你好,購(gòu)進(jìn)的材料沒(méi)有取得發(fā)票,就需要先暫估入賬,然后取得發(fā)票紅沖暫估入賬分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄?
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2021 03/22 22:39
這樣的目的是什么,我取得發(fā)票后再入賬不也是可以嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/23 07:59
你好,如果不暫估入賬,就會(huì)導(dǎo)致原材料賬實(shí)不一致。
不可以等到取得發(fā)票后再入賬的
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