問題已解決

老師,因為我們做賬,應交稅費應交增值稅銷銷稅,小規(guī)模納稅人,但是季報沒到30萬,不用繳增值稅,我應該怎么沖減增值稅呢

84785036| 提問時間:2021 03/29 16:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好, 把計提的增值稅轉到營業(yè)外收入里面
2021 03/29 16:26
84785036
2021 03/29 16:28
是計提銷增值稅銷項稅到營業(yè)外收入嗎
東老師
2021 03/29 16:29
對, 沒錯 就是銷項稅轉到營業(yè)外收入里
84785036
2021 03/29 16:30
我是去年的沒轉,我現(xiàn)在能轉嗎
東老師
2021 03/29 16:32
現(xiàn)在還是可以轉的
84785036
2021 03/29 16:33
這個轉了感覺沒什么影響,我報表上本期應交稅費金額沒變
東老師
2021 03/29 16:36
你是怎么做的會計分錄?
84785036
2021 03/29 16:39
那一筆,是要交稅那筆還是轉這筆 收入時借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 轉這筆借:應交稅費應交增值稅銷項稅 貸:營業(yè)外收入
東老師
2021 03/29 16:41
這么做沒錯啊 不可能沒有變化吧
84785036
2021 03/29 16:42
看錯了,謝謝老師
東老師
2021 03/29 16:44
不客氣如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。
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