問題已解決
老師勞務(wù)派遣的人員每個月的工資直接是勞務(wù)公司開票過來支付,但是年底的時候我們公司直接發(fā)給了每人7000元的獎金績效給這些勞務(wù)派遣人員個人,勞務(wù)公司是不開票過來的,我們怎么處理賬務(wù),因為我們和這些派遣工沒有簽訂合同,是勞務(wù)公司和人員簽的合同里
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
這些人的個稅是誰報的
2021 04/01 13:16
84785044
2021 04/01 13:17
之前個稅都是勞務(wù)公司報的,勞務(wù)公司開票過來我們公司付錢給勞務(wù)公司,工資是勞務(wù)公司直接發(fā)給個人的
84785044
2021 04/01 13:18
年底的時候是我們公司自己獎勵給這些派遣員工的獎金,勞務(wù)公司是不開票過來的,與勞務(wù)公司無關(guān)
樸老師
2021 04/01 13:19
這個獎金你們要調(diào)增了
因為不是你們的員工
你們不報工資薪金個稅
84785044
2021 04/01 13:20
那就是說這些匯算清繳我要這部分調(diào)增交企業(yè)所得稅,但是這些派遣人員我也不需要給他們申報個稅了對嗎?
樸老師
2021 04/01 13:23
對的
就是這個意思的
84785044
2021 04/01 13:27
還有他們派遣人員同時年底還發(fā)了工地上的糾就餐補助也是我們公司自己承擔(dān)這部分的費用和這個是一樣的處理嗎,也不要申報,調(diào)增交企稅對嗎?
樸老師
2021 04/01 13:34
對的
因為不是你們的員工
84785044
2021 04/01 13:35
謝謝老師,我明白了,請教一下,上述所說的發(fā)放派遣人員的獎金和餐補,分錄和明細(xì)科目是怎么處理賬務(wù)的
樸老師
2021 04/01 13:43
直接計入營業(yè)外支出就行了
84785044
2021 04/01 14:34
謝謝老師的解答
樸老師
2021 04/01 14:38
滿意請給五星好評,謝謝
閱讀 21