問題已解決
老師好,請問下收到進(jìn)項發(fā)票正常直接計入“應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”對嗎?那待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目能詳細(xì)說說什么時候才用?感謝
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速問速答你好? ?收到進(jìn)項稅 你認(rèn)證了就做進(jìn)項稅科目去。 如果還沒有認(rèn)證 暫時不想認(rèn)證抵扣的。做 :借費(fèi)用或者成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅貸銀行存款。? 認(rèn)證后做 :借進(jìn)項稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅
2021 04/10 11:47
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