當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好!麻煩問一下跨月未跨年,費(fèi)用累科目怎么調(diào)賬,跨年且年結(jié)后怎么調(diào)賬?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
你好
因?yàn)槭裁丛蛞{(diào)整??
2021 04/16 12:13
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 04/16 12:26
老師你好!20年12月做了一筆無票辦公房租,款未付分錄如下,借:管理費(fèi)用6000
貸:其他應(yīng)付款6000;21年1月拿到專票,做了如下分錄,借:管理費(fèi)用5714.29
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))285.71
貸:銀行存款6000
4月份才發(fā)現(xiàn)記賬有誤,季報(bào)完成,匯算清繳也已申報(bào)完成,我不想調(diào)整匯算清繳了,打算4月份調(diào)賬!我想以前年度損益調(diào)整沖掉285.71,然后沖掉1月份管理費(fèi)用5714.29,貸方?jīng)_平我前期掛的其他應(yīng)付款6000,但是跨月結(jié)完賬我再調(diào)5714.29該記到什么科目呢?
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 04/16 12:29
你好
前面錯(cuò)的可以紅沖? 把損益 科目換成以前年度損益調(diào)整就可 以
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 04/16 12:31
能說的清晰一點(diǎn)嗎?不明白!麻煩老師寫一下分錄!
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 04/16 12:42
沖去年的
借以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù)?
貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 04/16 12:46
老師你可能沒有明白我的意思!以前年度的我知道,我問的是當(dāng)年1月份的管理費(fèi)用我沖的時(shí)候跨月了是沖本年利潤(rùn)科目還是跨月也一樣沖管理費(fèi)用
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 04/16 13:01
當(dāng)年的直接沖管理費(fèi)用?
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)