問題已解決
新建的賬套,最后的資產(chǎn)負(fù)債表出來資產(chǎn)不等于負(fù)債及所有者權(quán)益,這是哪出現(xiàn)了問題?該怎么調(diào)整平?
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速問速答你好,不平的差額是多少,有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額? ?
2021 04/18 20:33
84784987
2021 04/18 20:35
麻煩幫看一下
鄒老師
2021 04/18 20:35
你好,你這里的未分配利潤怎么沒有數(shù)據(jù)呢
84784987
2021 04/18 20:40
是我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了嗎
鄒老師
2021 04/18 20:41
你好,結(jié)轉(zhuǎn)沒有錯(cuò)誤,未未分配利潤欄次應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)數(shù)據(jù)才是的?
84784987
2021 04/18 20:44
我錄期初數(shù)的時(shí)候把不平的部分放到本年利潤和未分配利潤了
鄒老師
2021 04/18 20:45
你好,未分配利潤應(yīng)當(dāng)錄入準(zhǔn)確的期初數(shù)
而不是把? ?資產(chǎn)? 與? 負(fù)債+所有者權(quán)益? 的差額就直接計(jì)入未分配利潤的
84784987
2021 04/18 20:46
那期初建賬產(chǎn)生差額應(yīng)該哪里?
84784987
2021 04/18 20:47
現(xiàn)在我已經(jīng)結(jié)賬了不平我應(yīng)該怎么處理?
鄒老師
2021 04/18 20:54
你好,需要查明差額產(chǎn)生的原因,才知道具體把差額計(jì)入哪個(gè)欄次的
已經(jīng)結(jié)賬了不平,需要查明不平的原因,才知道該如何處理的
84784987
2021 04/18 21:08
請問老師,我是錄入期初錄入憑證后點(diǎn)擊了結(jié)束出始化,是不是這個(gè)原因?qū)е缕诔鯏?shù)據(jù)沒有在資產(chǎn)負(fù)債表里面顯示???
鄒老師
2021 04/18 21:09
你好,錄入憑證之后,就不應(yīng)當(dāng)再初始化的。
可能是因?yàn)?這個(gè)原因?qū)е碌?/div>
84784987
2021 04/18 21:11
那我現(xiàn)在能反結(jié)賬然后反過賬嗎
鄒老師
2021 04/18 21:11
你好,這個(gè)是需要重新建賬才是的?
84784987
2021 04/18 21:26
老師,我公司是成立幾年了,今年開始改為查賬所以必須做賬才新建的賬套,我只有一個(gè)年初的銀行余額和15號交的之前年度的稅款,其余的都沒有,這種情況我把期初設(shè)置成這樣對嗎?還有不平的部分我應(yīng)該放哪里
鄒老師
2021 04/18 21:47
你好,建賬需要有各個(gè)科目準(zhǔn)確的期初數(shù)才可以的
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