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老師,上個月的材料單價入錯了,實際單價更多,已經(jīng)結(jié)賬了,這個月怎么處理呢?

84784958| 提問時間:2021 05/19 09:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要沖銷之前錯誤的入賬分錄,然后做正確的入賬分錄?
2021 05/19 09:10
84784958
2021 05/19 09:10
老師,那成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么做呢?
鄒老師
2021 05/19 09:16
你好,之前的成本是少結(jié)轉(zhuǎn)了??
84784958
2021 05/19 09:23
對的,這個怎么辦呢?并且進銷存里面又怎么處理呢?
鄒老師
2021 05/19 09:24
你好,需要把之前少結(jié)轉(zhuǎn)的成本補做結(jié)轉(zhuǎn),然后對進銷存賬簿做相應(yīng)的調(diào)整?
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