問題已解決
老師你好,我想請問一下我這個(gè)月要暫估材料應(yīng)該怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估
2021 05/31 16:59
84785031
2021 05/31 17:01
老師當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)成本不,下月是不是要紅沖
星河老師
2021 05/31 17:06
同學(xué)
當(dāng)月可以按暫估的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,待收到發(fā)票做相同的紅沖的分錄。
然后根據(jù)發(fā)票做賬即可。
84785031
2021 05/31 17:15
老師我暫估的時(shí)候是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,下月是借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),發(fā)票回來的時(shí)候借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款這樣可以嗎?
星河老師
2021 05/31 17:17
同學(xué)。
這樣也可以。
一般是先入原材料,進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本的。?
84785031
2021 05/31 17:20
老師這是我去年這樣做的,不影響吧
84785031
2021 05/31 17:24
我12月暫估今年1月紅沖了就是按照我說的那樣做的,老師不影響吧,我這月暫估我就這樣做對不暫估借庫存商品貸應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,下月紅沖借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
84785031
2021 05/31 17:25
老師這月暫估的下月是不是要全部紅沖回來,不管發(fā)票到?jīng)]到
星河老師
2021 05/31 17:34
同學(xué),
像你這么做不影響賬務(wù)處理的。
老師這月暫估的下月是不是要全部紅沖回來,如果月末還沒到,就再做預(yù)估。
84785031
2021 05/31 17:38
好的,謝謝老師
星河老師
2021 05/31 17:43
<請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),請?jiān)u分五分,共同學(xué)習(xí)進(jìn)步>
閱讀 34