某事業(yè)單位2014年年終有關(guān)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資料如下: ??(1)結(jié)賬前有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收支科目的余額為:“經(jīng)營(yíng)收入”科目貸方余額138 000元,“經(jīng)營(yíng)支出”科目借方余額108 000元。事業(yè)單位進(jìn)行年終結(jié)賬。 ??(2)將當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)結(jié)余30 000元全數(shù)轉(zhuǎn)入“結(jié)余分配”科目。 ??(3)結(jié)賬前“經(jīng)營(yíng)結(jié)余”科目貸方余額30 000元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,計(jì)算應(yīng)交納的所得稅9 800元。 (4)根據(jù)所得稅后結(jié)余20 200元,提取職工福利基金6 200元。 ??(5)將未分配的結(jié)余貸方余額14 000元(30 000--9 800—6 200)轉(zhuǎn)入事業(yè)基金,供彌補(bǔ)以后年度事業(yè)活動(dòng)收支差額。 ???要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
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1、借:經(jīng)營(yíng)收入? ?138000
? ? ? ? 貸:經(jīng)營(yíng)結(jié)余? ?138000
借:經(jīng)營(yíng)結(jié)余? ?108000
? ?貸:經(jīng)營(yíng)支出? ?108000
2、借:經(jīng)營(yíng)結(jié)余? ?30000
? ? ? ? 貸:結(jié)余分配? ?30000
3、借:經(jīng)營(yíng)支出? ?9800
? ? ? ? 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅? ?9800
借:經(jīng)營(yíng)結(jié)余? ?9800
? ?貸:結(jié)余支出? ?9800
借:結(jié)余分配? ?9800
? ?貸:經(jīng)營(yíng)結(jié)余? ?9800
4、借:經(jīng)營(yíng)支出? ?6200
? ? ? ? 貸:專用基金—職工福利基金? ?6200
借:經(jīng)營(yíng)結(jié)余? ?6200
? ?貸:結(jié)余分配? ?6200
借:結(jié)余分配? ?6200
? ?貸:經(jīng)營(yíng)結(jié)余? ?6200
5、借:結(jié)余分配? ?14000
? ? ? ? 貸:事業(yè)基金? ?14000
2021 06/01 01:12
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- [資料]某事業(yè)單位“經(jīng)營(yíng)結(jié)余”科目貸方余額為1 000萬(wàn)元,“其他結(jié)余”科目貸方余額為2000萬(wàn)元。而后該事業(yè)單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定提取職工福利基金共計(jì)500萬(wàn)元。 [要求]: (1)按預(yù)算會(huì)計(jì)編制“經(jīng)營(yíng)結(jié)余”和“其他結(jié)余”結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄; (2)分別按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)作出提取專用基金的會(huì)計(jì)分錄; (3)按預(yù)算會(huì)計(jì)編制剩余結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄。 320
- 某事業(yè)單位年終結(jié)賬前各支出類賬戶余額為:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用18 500 000元,單位管理費(fèi)用300 000元,資產(chǎn)損失140 000元,所得稅費(fèi)用20 000元,其他費(fèi)用90 000元,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用160 000元。 827
- 資料:某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)計(jì)提經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員本月的薪酬,計(jì)算出應(yīng)付薪酬總額為35 000元。 (2) 支付開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的職工的個(gè)人薪酬32100元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。 (3)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,購(gòu)買不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款共計(jì)50 000元,運(yùn)雜費(fèi)200元。 款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。 (4)為開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)領(lǐng)用庫(kù)存物品一批,該批庫(kù)存物品的實(shí)際成本為3600元。 (5)計(jì)提經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所使用的固定資產(chǎn)的折舊82000元。 (6)年終結(jié)賬時(shí),將“經(jīng)營(yíng)費(fèi)用”科目的借方余額245000元轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。 (7)年終結(jié)賬時(shí),將“經(jīng)營(yíng)支出”科目的借方余額 269000元轉(zhuǎn)入“經(jīng)營(yíng)結(jié)余”科目。 怎么根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄? 653
- 寫出以下業(yè)務(wù)雙分錄 1.某事業(yè)單位2019年3月開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員薪酬總額為80000元,代扣代繳個(gè)人所得稅4000元,使用銀行存款支付職工薪酬和個(gè)人所得稅。 2.2019年6月30日,某事業(yè)單位計(jì)提公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊35000元。 3.2×19年12月31日,某事業(yè)單位按需自設(shè)了二級(jí)科目,將“本年盈余分配”年終分配后余額800 000元轉(zhuǎn)入“累計(jì)盈余”。 4.某事業(yè)單位2×19年年終分配,非財(cái)政撥款結(jié)余總額為800 000元,按照結(jié)余的40%提取職工福利基金。 5.2×19年6月1日,某事業(yè)單位使用專用基金——職工福利基金22 000元購(gòu)置食堂設(shè)施。 1603
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