問題已解決
為什么利潤總額是+110+80呀,遞延資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅費用都在貸方,不應(yīng)該是減100-80嗎?
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應(yīng)納稅所得額=稅前會計利潤+當(dāng)期發(fā)生的可抵扣暫時性差異+當(dāng)期轉(zhuǎn)回的應(yīng)納稅暫時性差異-當(dāng)期發(fā)生的應(yīng)納稅暫時性差異-當(dāng)期轉(zhuǎn)回的可抵扣暫時性差異+(-)其他納稅調(diào)整事項。
可抵扣暫時性差異,是指(未來)可抵扣,而當(dāng)期應(yīng)該納稅,所以當(dāng)期增加的可抵扣暫時性差異,在當(dāng)期納稅調(diào)整時應(yīng)該加上;同理,當(dāng)期減少的可抵扣暫時性差異,在當(dāng)期納稅調(diào)整時應(yīng)該減去;
你好,參照上面的公公式進(jìn)行處理
2021 06/08 16:31
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2021 06/08 16:42
好的,謝謝
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黎錦華老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/08 16:43
歡迎你下次提問,記得及時評價,加油一次通過考試
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