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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅無(wú)法查明當(dāng)時(shí)怎么多計(jì)提了或者怎樣的情況 借方一直有數(shù) 那該怎么調(diào)賬 已經(jīng)跨年度了
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你好,你看一下你們賬上有留底嗎?你的增值稅申報(bào)表。
2021 06/11 11:26
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2021 06/11 11:44
老師 你好 沒(méi)有留底 因?yàn)橐郧暗臅?huì)計(jì)做的賬 接手后就看到這情況
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/11 11:45
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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2021 06/11 11:53
老師 你好 那這樣 不需要通過(guò)以前年度調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)賬嗎?直接做借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/11 11:55
你好
是
是的,可以的。
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2021 06/11 11:58
好的 謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/11 12:00
不用客氣
工作愉快
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