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老師,開票盤的服務(wù)費可以抵稅,填寫到增值稅主表那里呢?

84784984| 提問時間:2021 07/07 17:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
填寫在應(yīng)納稅額減征額那里面
2021 07/07 17:04
84784984
2021 07/07 17:07
不能填寫只能提取數(shù)據(jù),但是提取了也更新不過來
東老師
2021 07/07 17:11
您這個是什么意思呢
84784984
2021 07/07 17:11
就是那行是紅色的填寫不了數(shù)據(jù)
東老師
2021 07/07 17:16
減免稅額應(yīng)該可以填吧
84784984
2021 07/07 17:18
是紅色的,
東老師
2021 07/07 17:22
你在減免稅明細表里面填了嗎
84784984
2021 07/07 18:07
老師,你看這2個比對不符是什么情況
84784984
2021 07/07 18:09
第二個是有前期認證相符但本期申報抵扣的。但是系統(tǒng)不給通過
東老師
2021 07/07 18:16
這個不能這么填吧,本期認證本期抵扣
84784984
2021 07/07 18:16
我2張是5月認證6月抵扣的 也要填寫到一起嗎
84784984
2021 07/07 18:18
還有第一個應(yīng)納稅額減征額異常是什么鬼
東老師
2021 07/07 18:20
上月認證下月抵扣,應(yīng)納稅額減征額那,你減免稅明細那填了嗎
84784984
2021 07/07 18:23
稅控盤的減免稅明細填寫了。這上月認證這月抵扣怎么填寫呢?
東老師
2021 07/07 18:23
就是在附表二那里本期認證本期抵扣填寫
84784984
2021 07/07 18:26
但是,這是5之前認證的不會異常嗎
東老師
2021 07/07 18:28
五月份你在六月份的時候就應(yīng)該申報的
84784984
2021 07/07 18:29
5月只認證了,但是不抵扣,要在6月抵扣
東老師
2021 07/07 18:32
現(xiàn)在不是七月份申報六月的稅嗎
84784984
2021 07/07 18:32
是的,結(jié)束吧,我重新提交一下
東老師
2021 07/07 18:36
好的那你再提交一次吧
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