問題已解決

月末需不需要把 交稅費-增值稅(銷項或進(jìn)項)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784957| 提問時間:2021 07/08 10:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 銷項大于進(jìn)項的話 需要寫分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021 07/08 10:48
84784957
2021 07/08 10:52
意思是銷項和進(jìn)項余額始終都是顯示的累計數(shù)據(jù)哦,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額應(yīng)該為0
84784957
2021 07/08 10:56
如果進(jìn)項大于銷項就不需要做會計分錄嗎
bamboo老師
2021 07/08 11:39
如果進(jìn)項大于銷項就不需要做會計分錄
bamboo老師
2021 07/08 11:39
年末的時候把進(jìn)項銷項科目結(jié)平
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~