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實(shí)務(wù)
問題已解決
借:庫(kù)存重估 貸:其他應(yīng)付款-XX 借;存貨成本差異 貸:庫(kù)存重估 借:庫(kù)存商品 貸:存貨成本差異 這是我們公司做的賬,我不太理解,為啥不直接借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好? ? 是你們沒有取得發(fā)票 先做暫估入庫(kù)入賬處理的??
2021 07/08 18:40
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