老師您好,我們發(fā)生了銷(xiāo)項(xiàng)稅50000 進(jìn)項(xiàng)稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫(xiě)嗎 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣認(rèn)證: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 80000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 80000 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 50000 應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項(xiàng)稅額 80000 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借 :應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 30000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000 ?????
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速問(wèn)速答?你好?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借 :應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 30000
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000? 你做這筆是干嘛?? 你不想抵扣要轉(zhuǎn)出嗎?
2021 07/09 09:25
84784952
2021 07/09 09:38
如果是 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 的余額在借方的話就已經(jīng)表示了屬于留抵了是嗎? 就不應(yīng)再做分錄是不?
meizi老師
2021 07/09 09:44
?你好是的。 就不要在做分錄處理了。 就掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著? 表示留抵? 以后抵減即可
84784952
2021 07/09 09:45
好的 謝謝老師
meizi老師
2021 07/09 09:52
沒(méi)事的; 希望能幫到你??
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- 老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額):貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,假如不用轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接用:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以不。 150
- 本期進(jìn)項(xiàng)稅多余銷(xiāo)項(xiàng)稅,我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)少呀,如果像這樣寫(xiě)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是個(gè)負(fù)數(shù)呀?? ============= 如果有銷(xiāo)項(xiàng),月末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅; 480
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