問題已解決

麻煩老師看一下圖片上的題做一下會計分錄和試算平

84784974| 提問時間:2021 07/20 14:14
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七月橙子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好 補記電話費 借:管理費用 45 貸:銀行存款 45 賒銷記錯方向 貸:應(yīng)收賬款 -2000 借:主營業(yè)務(wù)收入 -2000 借:應(yīng)收賬款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 沖回短期借款,支付利息 借:銀行存款 2000 貸:短期借款 2000 借:應(yīng)付利息 2000 貸:銀行存款 2000 電費沖回多記 借:管理費用 -270 貸:銀行存款 -270 入錯科目 借:庫存商品-4000 貸:銀行存款 -4000 借:固定資產(chǎn) 4000 貸:銀行存款 4000
2021 07/21 10:57
84784974
2021 07/21 10:58
這個是后面的表格老師
七月橙子老師
2021 07/21 11:08
看了表格剩下部分,感覺支付利息這個地方我跟題目的思路略有差異 出題顯然是不計提利息,直接支付進入財務(wù)費用 我的思路是平時已對利息費用計提,支付的時候不需要再使用財務(wù)費用科目 依據(jù)書本題意那就修改一下短期利息賬務(wù)處理 沖回短期借款,支付利息 借:銀行存款 2000 貸:短期借款 2000 借:財務(wù)費用-利息支出 2000 貸:銀行存款 2000
84784974
2021 07/21 11:11
老師您做的這個分錄有點看不懂是第幾題,比如補記電話費是第一題以比類推嗎
七月橙子老師
2021 07/21 11:27
是的,按序號挨個做下來的
七月橙子老師
2021 07/21 11:52
同學,第4小問題干有沒有更多的提示是已用銀行支付過還是應(yīng)付未付 如果是銀行已付,試算平衡表從給出的編制科目數(shù)據(jù)似乎不能平衡? ? ? 剛好借方多270 從更正憑證后試算平衡結(jié)果來看,這筆應(yīng)該是應(yīng)付未付金額 這樣之前多記電費金額的憑證應(yīng)該是借:管理費用? 850? ?貸:其他應(yīng)付款? ?850 更正多記金額? 借:管理費用? -270? ? ?貸:其他應(yīng)付款? -270? ? ? 這樣處理完后的試算平衡結(jié)果就平了
七月橙子老師
2021 07/21 11:55
我把不平與平衡的圖片發(fā)給你看
84784974
2021 07/21 12:50
謝謝老師,都可以了嗎
七月橙子老師
2021 07/30 14:43
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