問題已解決
@郭老師 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅后面的專欄余額怎么處理。 比如,專欄里的進(jìn)項稅額,已交稅金,銷項稅額遞減,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這些。
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速問速答你好,把它分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
已交稅金,這個是什么業(yè)務(wù)的?
2021 07/27 10:06
84784963
2021 07/27 10:31
已交稅金是當(dāng)月發(fā)生的增值稅當(dāng)月交納。
84784963
2021 07/27 10:32
每月都要把專欄的余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
郭老師
2021 07/27 10:34
你看你的未交增值稅有余額嗎?如果有余額的話,把這個已交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交里面,其他的都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交。
84784963
2021 07/27 10:57
進(jìn)項1000 銷項1200
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1000
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1200
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1200
轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方200
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅200
貸:應(yīng)交稅費-未交增指數(shù)200
按照你說的全過程應(yīng)該是這樣的。
但是應(yīng)交增值稅專欄里有一個,轉(zhuǎn)出多交增值稅
進(jìn)項1200,銷項1000
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅200
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
這里我就不太明白了。如果把專欄的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,那這個(轉(zhuǎn)出多交增值稅)的專欄咋用》
郭老師
2021 07/27 11:06
進(jìn)項1200,銷項1000
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅200
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
這個分錄,是不需要做的。
84784963
2021 07/27 11:13
進(jìn)項比銷項大,不需要分錄? 那轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目什么時候用?
郭老師
2021 07/27 11:17
轉(zhuǎn)出多交這個科目不需要用的。
郭老師
2021 07/27 11:17
也就是用不到這個科目。
84784963
2021 07/27 11:26
轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目是沒用的? 什么情況下都用不到這個科目?》
郭老師
2021 07/27 11:29
是的,不用這個科目。
84784963
2021 07/27 11:38
哦,老師我當(dāng)月購進(jìn)貨物,我不認(rèn)證,也不抵扣。能記賬嗎
比如 收到專票10萬,稅額1.3萬,當(dāng)月不認(rèn)證不抵扣
借:庫存商品10萬
進(jìn)項稅1.3萬
貸:銀行存款
84784963
2021 07/27 11:41
比如我這個月有10張進(jìn)項發(fā)票,合計金額20萬,稅額2.6萬。 我不進(jìn)項認(rèn)證抵扣。 那這10張進(jìn)項發(fā)票的賬我怎么做
我本月沒有銷項。
郭老師
2021 07/27 11:41
可以的,應(yīng)該把這個鏡像改成應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
84784963
2021 07/27 11:50
當(dāng)月購進(jìn)貨物10萬,稅額1.3萬,沒有認(rèn)證
借:庫存商品10萬
、 待認(rèn)證進(jìn)項稅10萬
貸:銀行存款10萬
次月這批貨退回,銷售方開來了紅字發(fā)票。這時會計分錄怎么做?
郭老師
2021 07/27 11:51
你好,借庫存商品10萬,應(yīng)交稅費待認(rèn)證1.3萬貸銀行存款11.3萬,你這個分錄都做不平
郭老師
2021 07/27 11:51
借銀行存款貸庫存商品應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
84784963
2021 07/27 13:09
恩,我收到發(fā)票收到貨,我不認(rèn)證,也不做賬,等認(rèn)證的時候在記賬報稅行嗎
郭老師
2021 07/27 13:16
那你們支付了嗎
支付了是不是就不一致
而且你這個貨物銷售出去沒有
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