老師,您好!請問一下:4-6月份的企業(yè)所得稅,是7月上旬申報并繳納的,那么這個所得稅費用是記在6月份,還是記在7月份呀? 如果記在7月份,根據權責發(fā)生制是不對的。 如果6月份已經結賬了,那是要反結賬后,再把這個所得稅費用記在6月份嗎?謝謝老師。
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你可以試著輸入一句完整的問題向我提問如:個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照需不需要年審?