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請問簽了銷售合同就要要交稅嗎?稅立多少?
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同學你好,正規(guī)的做法是簽訂了銷售合同之后就要交稅的,稅率是萬分之三。
2021 08/12 21:46
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2021 08/12 21:46
按購銷合同的稅率繳納。
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2021 08/12 21:50
可是合同簽了,還沒收到錢???簽了就要交稅?
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2021 08/12 22:06
同學你好,印花稅是針對于合同訂立的,跟是否實現(xiàn)收入沒有直接的聯(lián)系。
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2021 08/12 22:06
在實際工作當中,也有一種比較簡便的處理方法。
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2021 08/12 22:06
就是每個月都按照銷售收入去申報印花稅。
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2021 08/12 22:12
就不按合同總金額交吧?
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2021 08/12 22:13
同學你好,正規(guī)的做法是要按照合同的總額去交。
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2021 08/12 22:14
但是實際工作當中,大多數(shù)企業(yè)是按照實現(xiàn)的收入去交的。如果你按照實現(xiàn)的收據(jù)交,也沒有太大問題。
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2021 08/12 22:14
如果你按照實際的收入去交,也不會有太大問題。
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2021 08/12 22:20
稅局也認可的是吧?
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2021 08/12 22:26
你好,這個在實操當中,稅局是認可的。
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2021 08/12 22:26
稅法的規(guī)定是可以靈活運用的,但是不能夠隨意的變更。
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2021 08/12 22:27
比如說你決定了按照合同的總金額來繳納,那就按照訂立合同的總金額來繳納,或者你決定了按照實現(xiàn)的銷售收入來繳納,那就每個月都按照實現(xiàn)的收入來繳納,保證一致和連貫性。
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2021 08/12 22:27
不要隨意變更計征方法就可以了。
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2021 08/12 22:29
那如果后面合同取消了,合作取消了,退稅款嗎?
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2021 08/12 22:32
首先,這種有兩種情形,第一種情形,我們繳納印花稅的時候是按照訂立合同的總金額。也就是說,比如你跟a企業(yè)和B企業(yè)分別簽訂了一千萬的合同。那么印花稅的繳納基數(shù)就是兩千萬。假設a企業(yè)取消了合作。而你這個印花稅繳納了。這時候你在簽訂下一個一千萬的合同的時候,去抵減就行了。
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2021 08/12 22:32
這都是一個持續(xù)滾動的過程,除非你這個企業(yè)停產(chǎn)不再生產(chǎn),這個時候可以去退印花稅。
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2021 08/12 22:33
如果企業(yè)是連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的過程,那沒有必要去退印花稅,在下一個期間抵減就行。
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2021 08/13 11:15
是按495000的萬分之三交印花稅?是7月交嗎?
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2021 08/13 11:22
同學
對的。按照購銷合同金額495000的萬分之三去繳納印花稅。
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2021 08/13 11:24
下個月在交可以不?
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2021 08/13 11:24
合同簽訂時間是8月
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2021 08/13 11:36
同學,
你好,如果是八月份定的,八月份的所屬申報期,申報時間在九月。沒有問題。
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2021 08/13 11:43
就是按合同簽訂時間交?
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2021 08/13 12:26
同學
對的 。老師再跟你梳理一次。
第一種,如果簽訂合同金額很大,假設是7月份簽訂5000萬,我們可以以按月份實現(xiàn)收入的,8月份實現(xiàn)收入500萬,這個時候申報500W的印花稅。
第二種,簽訂的合同金額不大,你現(xiàn)在的是495000,按簽訂的所屬月份繳納印花稅。
我們在9月份申報印花稅的時候,會讓你填一個 合同訂立時間,你就填8月份的最后一天,然后再填入495000的合同金額就可以了。
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2021 08/13 16:07
學堂沒有物流公司的課嗎?
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2021 08/13 16:25
同學
你好,這個應該是有的。在現(xiàn)代服務,運輸服務那里。
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2021 08/13 16:44
能截個圖嗎?
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星河老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/13 17:02
同學
我這邊是沒辦法進入學員的學習專區(qū)的。實在抱歉 。但是我記得上次有個同學截圖給我了 里面是有的。
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