問題已解決
采購?fù)素?,對方開具增值稅負數(shù)發(fā)票,老師那我們做賬做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額負數(shù),還是做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額負數(shù)
2021 09/08 14:50
84784952
2021 09/08 14:53
銷售退貨,采購?fù)素洠豢缭?,發(fā)票作廢,跨月紅沖,不管是紅沖還是作廢,這倆種情況,做賬都做稅額負數(shù)嗎?求指點
小菲老師
2021 09/08 14:54
同學(xué),你好
對的,只要是退貨就是做負數(shù)
84784952
2021 09/08 14:57
只有改變用途做進項稅額轉(zhuǎn)出,稅控盤做? ?借? ?應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額嗎? ?貸? ?管理費用
小菲老師
2021 09/08 15:01
同學(xué),你好
嗯嗯,對的
84784952
2021 09/08 15:03
銷售費用管理費用財務(wù)費用,財務(wù)軟件貸方是不是提取不到金額,如果出現(xiàn)貸方余額,是不是這三個都做借方負數(shù)金額呢?
小菲老師
2021 09/08 15:07
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784952
2021 09/08 16:41
那管理費用借方負數(shù),月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時候,憑證是貸方管理費用負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn),還是借方管理費用正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)呢,結(jié)轉(zhuǎn)時能取到數(shù)嗎?老師,在財務(wù)軟件實際操作中
小菲老師
2021 09/08 16:50
同學(xué),你好
費用類科目,都做在借方,年末可以取到數(shù)
84784952
2021 09/08 17:12
月末能取到嗎?老師,每月月末不都需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎,那能取到數(shù)嗎
小菲老師
2021 09/08 17:18
同學(xué),你好
可以取到數(shù)
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