問題已解決
單位去年有一筆固定資產(chǎn)購置費(fèi)的預(yù)算會計(jì)科目記錯了,今年需要調(diào)帳應(yīng)該怎么調(diào)?
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你好,同學(xué)
直接通過非財(cái)政撥款結(jié)余處理
2021 09/14 15:59
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2021 09/14 16:04
老師您好,我們是兩個(gè)固定資產(chǎn)購置費(fèi)的預(yù)算科目記反了,不用走結(jié)余,就是這兩個(gè)預(yù)算科目要調(diào)換,會計(jì)憑證應(yīng)該怎么做呢?
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/14 16:23
你的意思就是說你之前做帳的時(shí)候,借方和貸方搞反嗎?那這種情況的話,你就直接把之前錯誤的分錄做一個(gè)負(fù)數(shù),然后做正確的就行了。
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2021 09/14 16:33
是打印機(jī)的購置費(fèi)應(yīng)該記在一般行政事務(wù),給記在了行政運(yùn)行;電腦的購置費(fèi)應(yīng)該記在行政運(yùn)行,給記在了一般行政事務(wù),這兩筆是不同時(shí)間購入的,財(cái)務(wù)會計(jì)科目沒有問題,只有預(yù)算會計(jì)科目需要調(diào)整
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/14 16:36
我沒太看明白你什么意思???既然你前面說的是那個(gè)預(yù)算科目做反的,那你這個(gè)錯誤就是屬于科目錯誤,科目錯誤的話,你這種情況直接把之前的賬務(wù)處理,用一個(gè)紅字分錄給他沖銷掉,再做一個(gè)正確的就行了。
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