問題已解決
請問老師,收到退回的多繳的增值稅和附加稅,如何做賬務(wù)處理呢
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你好,最簡單的辦法是記錄營業(yè)外收入。
2021 09/29 16:22
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2021 09/29 16:23
這樣合理嗎,會(huì)不會(huì)在年度匯算的時(shí)候二次交稅
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/29 16:24
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2021 09/29 16:24
還有其他賬務(wù)處理方式嗎
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/29 16:30
你好,你什么原因造成的多交?
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2021 09/29 16:40
就是在3月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了沒抵扣,然后5月份的時(shí)候被稅務(wù)局通知必須要把那張發(fā)票抵扣了,并且是算在當(dāng)時(shí)認(rèn)證的所屬月里,那么就涉及到改申報(bào)表,同時(shí)3月認(rèn)證的所屬月就涉及到多繳了稅,現(xiàn)在才退回來銀行賬上,不知道我這樣表達(dá)老師理解嗎
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/29 16:41
你好!當(dāng)年的業(yè)務(wù)附加稅的話,要么確認(rèn)營業(yè)外收入。要么做紅色沖減稅金及附加。
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