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如果有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的情況下,是需要納稅,還是形成留抵稅額?怎么理解
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您好!進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多就會形成留抵稅額,不用交稅。進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)少就會需要納稅。
2021 10/07 21:54
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2021 10/07 21:56
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
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2021 10/07 21:57
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2021 10/07 21:58
形成留抵稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2021 10/07 21:58
什么時候做結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2021 10/07 21:59
不用結(jié)轉(zhuǎn),到下個月您還是會發(fā)生銷項(xiàng)稅額的
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2021 10/07 22:00
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?
這個分錄什么時候做
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2021 10/07 22:01
要繳納增值稅時做,也就是說銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多的情況下,才需要
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2021 10/07 22:02
小規(guī)模如果不超過45萬,是不是要做一個減免的分錄
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2021 10/07 22:21
是的,您可以這樣理解
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2021 10/07 22:25
一定要做嗎
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2021 10/07 22:29
銷售貨物、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)的時候
借:銀如果是行存款/應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
小于45萬免稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入
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2021 10/07 22:30
如果是銷售貨物、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)的時候
借:銀行存款/應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
小于45萬免稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入
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