問題已解決
柴油都是借的沒有付款,所以我做了暫估入帳,等次月紅字沖銷后再做正確分錄。但是我們的柴油在銷售時不知道成本的情況下,結轉柴油成本時我同樣也做暫估嗎? 借:其他應收款-柴油-車隊-車號 貸:庫存商品-柴油 (暫估) 其他業(yè)務收入-柴油(暫估)
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你好,買來這個是做什么用的?
2021 10/09 09:59
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2021 10/09 10:00
公司的車隊要用油
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2021 10/09 10:02
你好,你們單位是物流公司嗎?
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2021 10/09 10:02
你好!是的老師。因為要核算自己車的收入支出,所以油另外也做了收入
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/09 10:03
都做暫估就可以的,借庫存商品貸應付賬款
對應的收入做了多少你的成本,借主營業(yè)務,成本貸,庫存商品。
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2021 10/09 10:18
柴油不是做主營業(yè)務收入,做了其他業(yè)務收入按我問題,要對應收回車用柴油這樣做分錄可以嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/09 10:20
你這個柴油還往外賣嗎?
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2021 10/09 10:21
借:其他應收賬款-柴油-車號
貨:庫存商品-柴油
? ? ? ? 其他業(yè)務收入-柴油
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2021 10/09 10:22
不賣,就賣給自己的車用
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/09 10:26
領用的時候應該做主營業(yè)務成本或者是其他業(yè)務成本。
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2021 10/09 10:31
柴油也要單獨做收入
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2021 10/09 10:33
不可能單獨做收入的,你們又不銷售出去,啊是一個企業(yè)的,為什么要做收入。
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2021 10/09 10:33
你這個是外賬的話更不合理,得需要有資質才能買賣。
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