問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫(xiě)?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/14 11:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好?? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。
2021 10/14 11:24
84784989
2021 10/14 11:38
那我是要做這兩步是吧,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 是這樣的嗎?
玲老師
2021 10/14 11:51
對(duì) 這樣處理是正確的?
84784989
2021 10/14 12:25
好的,老師,那我可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎,不結(jié)轉(zhuǎn)的話是只要做第一步吧?
玲老師
2021 10/14 12:30
正規(guī)就是你上面做法。你要是不結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)轉(zhuǎn) 正規(guī)就是你上面做法,你要是不結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)平也可以。
84784989
2021 10/14 12:30
好的,謝謝老師
玲老師
2021 10/14 12:31
不客氣,問(wèn)題解決挺好評(píng)。
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