甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調(diào)生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2019年7月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)采取預(yù)收貨款方式向乙公司銷(xiāo)售W型空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)含稅售價(jià)為3480元,甲公司給予每臺(tái)348元折扣額的價(jià)格優(yōu)惠 (2)銷(xiāo)售Y型空調(diào)3000臺(tái),每臺(tái)含稅售價(jià)為2900元。公司業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)用10臺(tái)Y型空調(diào)用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工,公司食堂領(lǐng)用2臺(tái)Y型空調(diào)用于防暑降溫。 (3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額96000元;向丙公司支付新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額3000元;支付銷(xiāo)售空調(diào)運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額500元;支付招待客戶(hù)餐飲費(fèi)用,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額120元。增值稅稅率為13% 要求: (2)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售及領(lǐng)用Y型冰箱增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額. (3)計(jì)算甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額. (4)計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
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速問(wèn)速答你好需要計(jì)算做好了給你
2021 10/14 21:01
暖暖老師
2021 10/15 05:57
2)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售及領(lǐng)用Y型冰箱增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額.
(3480-348)*100/1.13*13%+2900*3012/1.13*13%
暖暖老師
2021 10/15 05:58
3)計(jì)算甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項(xiàng)稅
96000+3000+500=99500
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- "甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調(diào)生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2022年7月經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)采取預(yù)收貨款方式向乙公司銷(xiāo)售W型空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)含稅售價(jià)為3480元,甲公司給予每臺(tái)348元折扣額的價(jià)格優(yōu)惠,銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。 (2)銷(xiāo)售Y型空調(diào)30臺(tái),每臺(tái)含稅售價(jià)為2900元。 (3)公司食堂領(lǐng)用2臺(tái)Y型空調(diào)用于防暑降溫 (4)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款102000元。 (5)向丙公司支付新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明設(shè)計(jì)費(fèi)3000元。 94
- 一、甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調(diào)生產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2019年7月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)采取預(yù)收貨款方式向乙公司銷(xiāo)售W型空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)含稅售價(jià)為3 390元,甲公司給予每臺(tái)339元折扣額的價(jià)格優(yōu)惠。雙方于7月2日簽訂銷(xiāo)售合同,甲公司7月6日收到價(jià)款,7月20日發(fā)貨并向?qū)Ψ介_(kāi)具發(fā)票,銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明,乙公司7月22日收到空調(diào)。 (2)銷(xiāo)售Y型空調(diào)3 000臺(tái),每臺(tái)含稅售價(jià)為4 520元。公司業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)用10臺(tái)Y型空調(diào)用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工,公司食堂領(lǐng)用2臺(tái)Y型空調(diào)用于防暑降溫。 (3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額9 6000元;向丙公司支付新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi), 365
- 甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調(diào)生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2022年7月經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)采取預(yù)收貨款方式向乙公司銷(xiāo)售W型空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)含稅售價(jià)為3480元,甲公司給予每臺(tái)348元折扣額的價(jià)格優(yōu)惠,銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。 (2)銷(xiāo)售Y型空調(diào)30臺(tái),每臺(tái)含稅售價(jià)為2900元。 (3)公司食堂領(lǐng)用2臺(tái)Y型空調(diào)用于防暑降溫 (4)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款102000元。 (5)向丙公司支付新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明設(shè)計(jì)費(fèi)3000元。 要求:請(qǐng)計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)該繳納的增值稅稅額。 220
- (2)銷(xiāo)售Y型空調(diào)3 000臺(tái),每臺(tái)含稅售價(jià)為4 520元。公司業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)用10臺(tái)Y型空調(diào)用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工,公司食堂領(lǐng)用2臺(tái)Y型空調(diào)用于防暑降溫。 (3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額9 6000元;向丙公司支付新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額3 000元;支付銷(xiāo)售空調(diào)運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額500元;支付招待客戶(hù)餐飲費(fèi)用,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額120元。 已知:銷(xiāo)售貨物增值稅稅率為13%。取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 121
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