問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加申報(bào)表二中 減免性質(zhì)代碼怎么填 減免稅額該怎么計(jì)算
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銷售額季度30萬(wàn)以內(nèi)的嗎
2021 10/19 19:27
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2021 10/19 19:29
銷售額度45萬(wàn)以內(nèi)是免增值稅 但是我其中30萬(wàn)是專票 系統(tǒng)顯示還要交稅 我是小規(guī)模
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/19 19:30
你好
銷售額30萬(wàn)以上了附加稅不減免
全都要交
只有減半
減免性質(zhì)不能選擇了
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2021 10/19 19:35
我營(yíng)業(yè)額總共42 專票 30 普票12 增值稅系統(tǒng)上是按照專票計(jì)算的 這個(gè)時(shí)候還有減征1%繳納增值稅么 還是沒(méi)有減征了 附加稅是指按照專票30的增值稅全額計(jì)算么
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/19 19:36
專票的增值稅需要正常交
附加稅按繳納的增值稅*6%
只有減半,三個(gè)都要交
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2021 10/19 19:38
那專票還有減征2%了么
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2021 10/19 19:38
還是按照3%繳納增值稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/19 19:39
開的1%的可以減免2%的
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