問(wèn)題已解決

老師,代賬公司之前做的賬很亂,沒(méi)有銀行明細(xì)固定資產(chǎn)明細(xì),應(yīng)收應(yīng)付明細(xì),其他明細(xì)怎么辦?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/21 10:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,您可以先盤點(diǎn)一下,然后再調(diào)整帳。
2021 10/21 10:57
84785023
2021 10/21 11:01
1怎么盤點(diǎn)呢,按哪種方法盤點(diǎn), 像應(yīng)收應(yīng)付都沒(méi)有二級(jí)科目,只有總額的話這種怎么盤點(diǎn)金額都對(duì)不上?。? 2從接賬開(kāi)始時(shí)調(diào)整嗎?
玲老師
2021 10/21 11:04
先找到原因,然后針對(duì)具體的錯(cuò)誤調(diào)整就可以。
玲老師
2021 10/21 11:04
從你接手這個(gè)月開(kāi)始,找到原因調(diào)整就可以。
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