問(wèn)題已解決
12月支付首次防偽稅控盤(pán)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)共820,公司當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)留抵額,那1月初申報(bào)12月份增值稅報(bào)表時(shí),需要填減免額抵扣表么?
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速問(wèn)速答如果不填抵扣表,那12月份分錄還要做借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)么?如果一直沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)減免是否會(huì)過(guò)期?
2017 01/11 16:26
鄒老師
2017 01/11 15:52
你好,可以填寫(xiě)或者在有應(yīng)納稅額的月份填寫(xiě)減免
鄒老師
2017 01/11 16:52
你好,一般是在1年之內(nèi)減免就可以 了
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