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當(dāng)期應(yīng)計(jì)提所得稅=(本期營業(yè)利潤—彌補(bǔ)上期虧損)*0.05/2 如果彌補(bǔ)虧損以后還是負(fù)數(shù),那么就不用計(jì)提所得稅,利潤表所得稅費(fèi)用本期數(shù)也填寫零,是嗎?老師

84785024| 提問時(shí)間:2021 10/22 10:48
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,那就不需要繳納所得稅
2021 10/22 10:48
84785024
2021 10/22 10:51
利潤表所得稅費(fèi)用本期數(shù)也填寫零嗎?
辜老師
2021 10/22 10:52
是的,就是按0進(jìn)行填列
84785024
2021 10/22 10:53
是這樣嗎
辜老師
2021 10/22 11:06
你今年都沒有所得稅啊,這個(gè)要看你所得稅費(fèi)用的明細(xì)賬
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